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企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟責任審計指南 (6)

時間:2011-11-10? 點擊: 次 來源:未知

    第二十八條  在實施審計中,審計組通過調(diào)查了解和內(nèi)部控制測試,如發(fā)現(xiàn)存在下列情形之一的,應當及時調(diào)整審計實施方案:
    (一)審計實施方案的主要內(nèi)容與所了解的情況存在重大差異的;
    (二)內(nèi)部控制測試結(jié)果顯示審計組需要調(diào)整審計重點、步驟和方法的;
    (三)發(fā)現(xiàn)重大違法違紀事項,需要改變審計內(nèi)容和審計重點的;
    (四)審計范圍受到限制,不能正常開展工作的;
(五)審計組成員及其分工發(fā)生重大變化的;
    (六)其他需要調(diào)整的情形。
    第二十九條  經(jīng)濟責任審計實施方案的審計目標、審計組組長、審計重點、預定的審計工作完成時間等內(nèi)容發(fā)生重大變化的,應報經(jīng)內(nèi)部審計機構(gòu)主管領(lǐng)導批準后實施。
    第三十條  現(xiàn)場審計取證。審計組實施審計時,可以運用檢查、觀察、詢問、重新計算、重新操作、外部調(diào)查等方法,獲取充分、適當、可靠的審計證據(jù)。對企業(yè)內(nèi)管干部所在企業(yè)的信息系統(tǒng),可以采取復制、截屏、拍照等方法取得審計證據(jù)。
    審計人員向有關(guān)單位和個人進行調(diào)查詢問取得的審計證據(jù),應當有提供者的簽名、蓋章。不能取得提供者簽名和蓋章的,由審計人員注明原因,并由兩名以上審計人員簽字予以證明。
    審計組組長應當對審計人員收集審計證據(jù)工作進行督導,并對審計證據(jù)進行審核。發(fā)現(xiàn)審計證據(jù)不符合要求的,應當責成審計人員進一步取證或采取替代審計程序。
    第三十一條 編制審計工作底稿。審計人員對審計實施方案確定的審計事項,均應當編制審計工作底稿。
    第三十二條  審計工作底稿應當包括以下內(nèi)容:
    (一)審計項目及審計事項名稱;
    (二)審計過程、審計結(jié)論及定性依據(jù);
    (三)審計人員姓名、編制日期;
    (四)復核人員姓名、復核意見、復核日期;
    (五)索引號、所附審計證據(jù)的數(shù)量及清單;
    (六)被審計單位意見、簽字及蓋章。
    第三十三條  審計工作底稿應當經(jīng)審計組組長或其指定人員復核,并對以下事項提出復核意見:
    (一)事實是否清楚;
    (二)證據(jù)是否充分、適當;
    (三)定性依據(jù)是否準確;
    (四)審計結(jié)論是否恰當;
    (五)審計意見、建議是否恰當。
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